Какие новые отчеты по работникам в 2019 году

Изменения в 2019 году для бухгалтеров касаются всех!

Обратить внимание на новшества 2019г. необходимо бухгалтерам, которые ведут учет:

  • на общем режиме и на спецрежимах;
  • у фирм, ИП, частнопрактикующих лиц (медиаторов, нотариусов, адвокатов, патентных поверенных, арбитражных управляющих и т.д.);
  • на всех основных участках – НДФЛ, взносы, имущественные налоги, НДС и т.д.

Полезные документы

Можно ли при переоформление квартиры соцнайма оформить на нескольких квартиросьемщиковГр кодекс договораДокументы государственного кадастра недвижимостиКакие документы и чеки нужны в гибдд после лишения правОпределить точку безубыточности и прибыльКак отправить ребенка в санаторий льготные путевки

Ознакомившись с изменениями в работе бухгалтера в 2019 году, не забудьте посмотреть следующие документы, они помогут в работе:

Ниже представлена актуальная памятка по заполнению платежного поручения, ее можно скачать:

Таблица изменений для бухгалтера с 2019 года по имущественным налогам

К имущественным платежам относятся три налога: «имущественный», транспортный и земельный.

Какие новые отчеты по работникам в 2019 году

В новой редакции статью 11 ТК РФ предлагается читать так: «Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства».

Так как из-под действия трудового законодательства будут выведены лица, работающие у физических лиц, глава 48 ТК РФ будет регулировать особенности осуществления трудовой деятельности у индивидуальных предпринимателей.

Полномочия Государственной инспекции труда

На рассмотрение внесен законопроект, предполагающий изменение статей 356 «Основные полномочия федеральной инспекции труда» и 357 «Основные права государственных инспекторов труда» ТК РФ.

Какие новые отчеты по работникам в 2019 году последние новости

Опоздание на 10 дней приведет к моментальной блокировке. Госдума приняла такой закон в третьем чтении.

Новая форма ЕРСВ

Фирмы и ИП заполняют ЕРСВ по действующей форме, которая утверждена приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/[email protected]

В расчете по взносам планируют поменять разделы 1 и 3.

Раздел 1.

В разделе 1 убрали строки, где страхователи подсчитывали общую сумму взносов с начала периода. Но работодатели будут заполнять в разделе 1 новую строку 005 «Тип плательщика (код)».

ИнфоКакие новые отчеты по работникам в 2019 году
Типов будет два – лица, выплачивающие доходы в последние три месяца расчетного периода и не выплачивающие.

Приложение 1 к разделу 1. Для упрощенцев, которые платят взносы по общему тарифу, изменится код тарифа плательщика в строке 001 приложения 1 к разделу 1.

Они будут ставить код 01.

Приложение 2 к разделу 1.

Какие новые отчеты по работникам в 2019 году какого числа

Сейчас в первой строке формы нужно отражать сведения обо всех сотрудниках с зарплатой до 11 280 руб. Остались без изменения периодичность представления отчета (1 раз в 2 года) и состав отчитывающихся субъектов (попавшие в выборку средние и крупные компании).

Чтобы не запутаться, какую форму и когда нужно сдавать, регулярно уточняйте перечень обязательных для представления отчетов на портале Федеральной службы государственной статистики в Системе сбора отчетности.

Новшества экологической отчетности

Среди экологических отчетов также появились обновления.
Часть из них относится к отчетности за 1 квартал 2019 года. Другие формы, хотя и введены с 2019 года, но применяются с другой периодичностью.

Так, появилась новая декларация о воздействии на окружающую среду, введенная в действие с 2019 года.

ВниманиеКакие новые отчеты по работникам в 2019 году
Как бы не отличались отчеты между собой, в каждом из них есть строка о количестве сотрудников предпенсионного возраста (для мужчин — 1959 года рождения, для женщин — 1964 года рождения).

Отсутствие работников – не повод воздержаться от заполнения отчета. Центрам занятости нужны и нулевки. Сведения примут как по ТКС, так и на обычную рабочую электронную почту.

Какой адрес у вашего центра занятости можно узнать на его официальном сайте.

Внимание! Подготовить новый отчет для центров занятости бухгалтеры могут бесплатно в программе «Упрощенка 24/7».

Заполнить отчет онлайн

Узнать про сдачу отчета можно центре занятости по месту регистрации работодателя. Редакция журнала «Упрощенка» собрала адреса по всем регионам РФ.

Образец отчета доступен по ссылке ниже:

Обратите внимание, что во многих регионах отчет сдают уже в декабре.

ВажноКакие новые отчеты по работникам в 2019 году
В то же время не стоит опасаться штрафа за несвоевременную подачу формы СЗВ-М, если:

  • единственный сотрудник организации – это ее учредитель;
  • организация по какой-то причине прекратила свою хозяйственную деятельность, и у нее нет наемных работников;
  • на собрании товарищества или кооператива прошли выборы председателя, но при этом с ним не был заключен договор на исполнение обязанностей.

Если отчетность подает крупное предприятие, в штате которого более 25 человек, то, во избежание бумажной волокиты, форму придется подать в электронном виде посредством мультимедиа. Небольшие организации и ИП могут подавать СЗВ-М на бумажном носителе.

При указании актуальной информации важно избежать ошибок при заполнении формы.

Если в ходе проверки будет выявлена хотя бы одна неточность, то работодателю придется заплатить штраф в 500 руб.

Такой отчет нужно делать каждый раз перед подписание нового договора с компанией. Такой отчет помогает компаниям выигрывать суды у ФНС.

В отчете указывается информация, которая содержится в ЕГРЮЛ, а также еще 33 официальных источниках данных.


Так. нужно прописать в отчете информацию об:

  • реквизитах компании (ИНН, КПП, ОГРН и др.)
  • убытках
  • банкротстве
  • дисквалификации
  • судебных тяжбах
  • дате регистрации
  • ФИО директора и учредителе
  • уставном капитале
  • связях с другими компаниями

Новый отчет можно скачать в сервисе «Упрощенка. Контрагенты».

Скачать отчет для ИФНС

Обязанность № 8.


Обновить программное обеспечение касс

Сотрудники налоговой инспекции обновили форматы фискальных документов (Приказ ФНС России от 22.10.2018 № ММВ-7-20/[email protected]).

Теперь они соответствуют изменениям, вступающим в силу с 1 января 2019 года (в кассовом чеке будет отражаться ставка НДС 20%, а при необходимости 20/120).

Пользователям ККТ следует также заранее обновить программное обеспечение кассовых аппаратов, чтобы в первом чеке 2019 года, ставка НДС соответствовала налоговому законодательству РФ.

Обязанность № 9. Проверить документы, подтверждающие использование личного автомобиля физлица в работе для целей НДФЛ и страховых взносов

Личное транспортное средства физического лица может использоваться в рамках трудового договора или договора ГПХ. Условия эксплуатации, возмещаемые расходы и вознаграждение физическому лицу должны быть установлены в письменном виде.

С 1 июля 2019 год эти плательщики должны применять онлайн кассы.

Подробности в статье Революционные поправки в закон о ККТ с 3 июля

Отчетность

Отмена декларации по УСН

Декларацию сдают все плательщики УСН — организации и ООО

С 1 января те, кто применяют объект доходы, не будут сдавать декларацию по УСН при условии применении онлайн касс

Баланс только в ФНС

Баланс нужно сдавать в ФНС и Росстат

Только в ФНС

Налоговики начнут блокировать счета, если фирма не вовремя сдала расчет по взносам

Такого права у инспекторов нет

Налоговики получили право блокировать счета работодателей за несдачу ЕРСВ.

Можно ли платить налог с доходов при усно с копейками

Можно ли платить налог с доходов при усно с копейками

УСН)— самый популярный налоговый режим, который максимально снижает налоговую нагрузку и позволяет сэкономить на отчислениях;

  • Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)— специальный налоговый режим, который создан специально для производителей сельскохозяйственной продукции;
  • Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)— система налогообложения с фиксированным размером налогового платежа;
  • Патентная система налогообложения (ПСН)— специальный режим налогообложения, при котором уплата упрощенного налога происходит авансом.

Календарь налогов и взносов для ИП на 2019 год

До сколько лет опекуны имеют право получать пособие на ребенкаПорядок оформления ущерба по каскоКакое наказание за езду с просроченным водительским удостоверением18210202010061010160 взносы в пфр 2019Повторное совершение административного правонарушения образуют состав преступленияОбразец приказ о назначении ответственного за выпуск автомобилей на линию

«Упрощёнка», «вменёнка» и патент — три главных системы налогообложения индивидуальных предпринимателей в России.

Начислять в бухучете налог упрощенцам можно как в полных рублях, так и с копейками.

По общему правилу организации отражают в бухгалтерском учете имущество, обязательства и хозяйственные операции в рублях и копейках. Несмотря на это, компания может установить в учетной политике, что она ведет бухучет в суммах, округленных до целых рублей.

Кроме этого, упрощенцы заполняют свою декларацию в полных рублях.
И также без копеек перечисляют налог.

Сумму налога менее 50 коп. отбрасывайте, а сумму налога 50 коп. и более округляйте до полного рубля.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах Системы Главбух

1. Статья: Что делать с копеечными расхождениями при учете налогов и взносов

В редакцию журнала «Главбух» приходит много писем вот с такими вопросами.

НК РФ не содержит положений, именно устанавливающих правило об определении суммы налога при его исчислении в полных рублях, налогоплательщик не имеет права при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, отбрасывать сумму налога менее 50 коп., а 50 и более копеек — округлять до полного рубля.

Поскольку такие положения в гл. 26.2 НК РФ отсутствуют, плательщики УСН для целей исполнения обязанности, закрепленной в пп. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ, должны исчислять налог без применения правил какого-либо округления.

Соответственно, показатели, отражаемые в налоговой декларации, представляемой по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, также должны быть указаны без применения правил какого-либо округления.

При этом положения п. 7 ст.

Пусть доход у нашего ИП из примера за первый квартал 2018 года составил 400 000 рублей.

Но сначала напомню, что обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование “за себя” для ИП в 2018 году составляют следующие суммы:

  • Взносы в ПФР “за себя” (на пенсионное страхование): 26 545 рублей
  • Взносы в ФФОМС “за себя” (на медицинское страхование): 5 840 рублей
  • Итого за 2018 год = 32 385 рублей
  • Также не забываем про 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей годового дохода (об этом чуть ниже)

Если совершать эти обязательные взносы поквартально, то числа выше необходимо разделить на четыре квартала:

  • Взносы в ПФР: 26545 : 4 = 6636,25 рублей
  • Взносы в ФФОМС: 5840 : 4 = 1460 рублей
  • Итого за квартал: 8096,25 рублей

ИП получил доход в размере 400 000 рублей за первый квартал.

Являются ли авансовые платежи обязательными при уплате налога УСН 6%? Или можно платить налог за весь год сразу в конце года? Антон

По итогам каждого квартала не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, необходимо уплачивать авансовые платежи по налогу.

Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Если авансовые платежи обязательны, то какие штрафные санкции действуют, если платить раз в год? Антон

штрафа в данном случае не будет, будут начисляться пени на несвоевременно уплаченные суммы.

Уменьшение суммы налога возможно на сумму страховых взносов.

Минфин разрешил «упрощенцам» заполнять Книгу учета доходов и расходов (КуДИР) без копеек. Кому интересно, можете ознакомиться с данным письмом.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 24 июля 2013 г.
№ 03-11-06/2/29385

1.
ИнфоМожно ли платить налог с доходов при усно с копейками
На титульном листе книги учета доходов и расходов предусмотрена единица измерения: руб. Как следует указывать показатели в книге учета доходов и расходов: в полных рублях или в рублях с копейками? 2.

Согласно п. 2.11 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, утвержденного Приказом Минфина России от 22.06.2009 N 58н (далее — Порядок), стоимостные показатели указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.

Взносы, уплаченные в 2016 году за 2015 год уменьшают налог по УСН именно за 2016 год.

Письмо ФНС от 20 марта 2015 года № ГД-3-3/1067: … Согласно пункту 3.1 статьи 346.21 Кодекса индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере. Вышеуказанные налогоплательщики уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы без применения ограничения в виде 50 процентов от суммы данного налога.

ВниманиеМожно ли платить налог с доходов при усно с копейками
То есть, чем меньше расходов, тем этот налог интереснее для предпринимателя. Плюсы этого объекта налогообложения, в том, что при нём возможен облегчённый бухгалтерский и налоговый учёт.

ВажноМожно ли платить налог с доходов при усно с копейками
Также преимуществом является и тот факт, что рассчитывается он довольно просто, не требует каких-то специальных навыков, а значит предприниматель, работающий по нему, вполне может вести бухгалтерию самостоятельно.

  • Что такое 15% с дохода минус расходы. Смысл этой ставки заключается в том, что при вычислении налогов нужно учитывать как доходы, так и расходы предприятия и вычислять разницу между ними. Иначе говоря, 15%-ый налог рассчитывается как разница между доходами и расходами помноженная на 15%.

    Чем крупнее предприятие, чем больше у него доходов и расходов и тем выгоднее использовать этот объект налогообложения.

Нужно ли присутствие авто в гибдд при постановке на учет

Нужно ли присутствие авто в гибдд при постановке на учет

ГИБДД никак не ограничивает собственника в его правах на транспортное средство, она лишь фиксирует связь между ним и его автомобилем в целях обеспечения законности и порядка. Тем более что по новым правилам зарегистрировать машину можно не только по месту прописки, но и в любом другом регионе.

Порядок постановки авто на учет в ГИБДД

Будут ли проверять инвалидностьМожет ли мать одиночка получить квартиру от государстваАкт осмотра оборудования образецДетские пособия матерям одиночкам в 2019 комиВоенные звания по порядку и погоны в россииСанаторий костромской для беременных бесплатно

Разберем последовательность действий, необходимых для постановки на учет в ГИБДД, на примере самой распространенной ситуации: регистрации купленного автомобиля физическим лицом.

Чтобы не путать читателя порядок оформления транспортных средств организациями и другими юридическими лицами рассмотрим в другой раз.

Шаг 1: Собираем документы для постановки автомобиля на учет

Чтобы регистрация с первого раза прошла успешно рекомендуем сразу подготовить необходимый пакет документов.

Нужно ли присутствие авто в гибдд при постановке на учет автомобиля

ИнфоНужно ли присутствие авто в гибдд при постановке на учет
Точный адрес можно получить в интернете — на официальном портале Госавтоинспекции.

Предварительно не ленимся помыть авто – иначе существует риск, что сотрудники ГИБДД не допустят автомобиль к осмотру технического состояния.

Важно знать, что покупатель имеет право зарегистрировать машину прямо по месту приобретения, независимо от своего места жительства. Например, если покупатель живет в Санкт-Петербурге, а подходящее б/у авто подыскали в Самаре – там же его можно и поставить на учет, однако приписано ТС будет к вашему адресу в Северной столице.

Сама процедура постановки авто на учет состоит из нескольких этапов.

1.

Подача документов

Если все бумаги в порядке – никаких трудностей здесь возникнуть не должно.

Нужно ли присутствие авто в гибдд при постановке на учет 2018

В том числе:

  • менять количество и место расположения сидений, а также топливных баков;
  • переоборудовать ходовую часть;
  • устанавливать силовые агрегаты, чья мощность и вес отличаются от параметров, предусмотренных производителем;
  • производить корректировку габаритов и веса автомобиля;
  • устанавливать топливные баки большей емкости;
  • вносить изменения в световое оборудование;
  • устанавливать колесные диски большего или меньшего диаметра и т. д.

Если предыдущий собственник внес подобные изменения в конструкцию авто без соответствующего согласования с ГИБДД – поставить машину на учет не выйдет. Вот почему важно перед покупкой произвести проверку технического состояния авто в проверенном сервисе.

Если госавтоинспектор не выявил нарушений – переходим к завершающему этапу постановки на учет.

3.

Регистрация транспортного средства предполагает выдачу нового номера в случае, если машина новая и номеров еще не имеет.

Также 1001 приказ МВД о регистрации ТС говорит о том, что сменить регистрационные знаки придется в случае, если они повреждены или не соответствуют требованиям законодательства РФ:

По заявлению владельца транспортного средства за ним могут быть сохранены государственные регистрационные знаки при условии их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации

П. 42 Приказ МВД России от 24.11.2008 N 1001

Можно ли поставить на учет битую машину

В Приказе МВД «О порядке регистрации транспортных средств» ничего не сказано о том, что битый автомобиль регистрировать нельзя.

КоАП РФ:

  • 1500 — 2000 руб. для граждан;

  • 2000 — 3500 руб. для должностных лиц;

  • 5000 — 10000 руб. для юридических лиц;

Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов (за исключением строящихся судов, морских судов, судов смешанного (река — море) плавания, судов внутреннего плавания, включая маломерные суда), механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ.

Водитель незарегистрированного в должном порядке ТС привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.

Учитывается также время, потраченное на работу с водителем и его автомобилем. Как правило, режим работы фиксированный. Так как данные меняются, для уточнения информации перед оплатой, следует ознакомиться с цифрами на официальном сайте.

Таблица 1 Стоимость постановки автомобиля на учет в 2019 году.

Название услуги Цена, руб.

Учет нового ТС 2 000 Учет ТС с госномером 850 Изменение данных техпаспорта 350 Оплата транзитных номеров 1 600 Изготовление свидетельства 500 Выдача справки 350 Проверка VIN 2 500 Определение истории ТС 2 000 Проверка сведений о продавце 1 500 Определение сервисной книжки, карты диагностики 2 000 Определение пробега ТС, истории обслуживания 3 000

Важно! После оплаты пошлины чек нужно сохранять.

Только не стоит с этим затягивать, ведь срок годности такого документа истекает через 20 дней после его получения.

Как правило, новые авто при постановке на учет проходят осмотр без проблем. Сложности могут возникнуть у владельцев подержанных машин, особенно если прежний хозяин делал замену двигателя или других значимых узлов.

ВажноНужно ли присутствие авто в гибдд при постановке на учет
Подобные изменения подлежат обязательной регистрации и тщательно проверяются при осмотре.

Также вероятность отказа в постановке на учет повышается при наличии тюнинга, нарушающего технический регламент, или аварийного статуса авто. Например, пройти осмотр с тонировкой передних стекол и осветительных приборов будет практически нереально.

При выявлении несоответствия фактических данных указанным в ПТС сотрудник автоинспекции может назначить криминалистическую экспертизу.

К аналогичному результату приводят и нечитаемые номера автомобильных узлов.

Там он предоставляет все собранные документы для постановки ТС на учет:

  • собственный паспорт;
  • ПТС (до ноября 2019 года можно предоставлять в бумажной или электронной форме, после — только электронная);
  • диагностическую карту автомобиля;
  • страховой полис ОСАГО.
  • Далее он заполняет заявление о проведении выездного единичного технического осмотра машины. Необходимо привести по-настоящему вескую причину, почему владелец не может тем или иным способом транспортировать машину на смотровую площадку, даже если своим ходом добраться не получается.


    Можно ведь отбуксировать авто, привезти на эвакуаторе.

Опека ясенево список документов для сделки купли

Список документов при продаже квартиры в 2017-2018 году

  • Паспорта всех собственников (продавцов) квартиры; Если есть собственники до 14 лет, то свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей или опекуна.

Имущественные сделки с жильём, где прописан или выступает собственником (сособственником) ребёнок, не достигший 18 лет, курируются органами опеки и попечительства.

Главная цель данного контроля – требования к соблюдению интересов детей со стороны законных представителей – родителей и опекунов, на основании статей 28 и 37 ГК РФ.

Документы для органов опеки при продажи квартиры

Как продать квартиру с пристроенным балкономНастройки справки 2 ндфл в зупе не ставит код 2002Погашена кредиторская задолженность из кассы проводка и типРеконструкция старых домов в сокольникахШтраф за неустановку онлайн кассы для ипКак рассчитать кол во дней отпуска за отработанный период

Продавая квартиру или комнату, родителям несовершеннолетних требуется собрать ряд справок и свидетельств, для получения разрешения органов опеки и попечительства на проведение сделки.

Обозначенное разрешение прилагается к пакету, подготовленному для оформления и регистрации гражданского договора о возмездном переходе имущественных прав покупателю.

Опека ясенево список документов для сделки купли продажи

Данный факт должен быть подтвержден медицинской справкой.

Документы для опеки при продаже квартиры 2018

Заявление на получение приказа от двух родителей и ребенка старше 14 лет (пишет и подает самостоятельно). Бланки заявления Вам выдаст специалист. • Документы на покупаемую квартиру: копия Свидетельства о праве собственности и копия Предварительного договора купли-продажи.


ИнфоОпека ясенево список документов для сделки купли
Если Вы не определились со встречной покупкой — необходимо предоставить реквизиты банковского счета, открытого на ребенка. Такой счет можно открыть только в Сбербанке. Сроки рассмотрения заявления: • 30 рабочих дней.

Но, как правило, по возможности предоставляют раньше, особенно если попросить об этом.

• Госпошлина не уплачивается. Приказ на продажу может быть в двух формулировках: • С одновременной покупкой квартиры, с указанием адреса.

Опека ясенево список документов для сделки купли продажи квартиры

В обычной перечислены все кто прописан в квартире на данный момент.

Если ребенок-собственник не прописан в продаваемой квартире, то еще нужна выписка с места его прописки.

  • Технические паспорта продаваемой квартиры и покупаемой недвижимости;

Заказать тех.паспорт могут только собственники недвижимости в БТИ или в МФЦ. Если вы продаете квартиру и покупаете новую недвижимость, то попросите собственников (ваших продавцов) заказать тех.паспорт и вы уже сами его отнесете ее в опеку.

Хотя на моей практике было несколько случаев, когда сотрудники органов опеки потребовали пригласить продавцов квартиры, которую мои клиенты собирались купить после продажи своей.
Чтобы именно продавцы принесли тех.паспорт, свидетельства и другие документы квартиру.

Опека ясенево список документов для сделки купли продажи недвижимости

Или деньги с продажи положить ему на счет, но органы опеки редко разрешают такое.

Продавцам квартиры советую заранее обратиться в свою районную опеку и уточнить список документов. В каждом районе свой административный регламент по работе опеки и требованию к документам.
По телефону опека не консультирует. Максимум скажут дни и часы приема.

Полный список для продажи квартиры, в которой есть несовершеннолетние собственники.

  • Свидетельства о регистрации права на продаваемую квартиру и покупаемую недвижимость, где у ребенка будет доля. Если свидетельства на руках нет, то подойдет бумажная выписка из ЕГРН на продаваемую квартиру и покупаемую недвижимость.

Опека ясенево список документов для сделки купли

Оно не должно быть удалено от инфраструктуры настолько, что это затруднит посещение ребёнком детского сада или школы учеником.

Служба опеки и попечительства взвешивает все плюсы и минусы имущественной сделки, объективно рассматривая позицию детей, которая возникает в результате перемены места жительства.

Если недвижимость собственника, не достигшего 18 лет, продана, но взамен новая жилплощадь не приобретена, в комиссию по опеке и попечительству требуется сдать выписку из лицевого счёта несовершеннолетнего.

Дополнительная документация

Иногда нестандартные ситуации требуют представления дополнительных справок от соответствующих учреждений и организаций.

Заявление только оригинал.

Документы для опеки к заявлению

  • Правоустанавливающие документы на покупаемую взамен квартиру (Свидетельство, документ-основание)
  • Техпаспорт на квартиру
  • Выписка из ЕГРП
  • Копия поквартирной карточки
  • Предварительный договор купли-продажи квартиры

Как получить выписку из ЕГРП узнайте здесь

Дополнительно могут потребовать

  • справку на продажу
  • выписку из домовой книги
  • справку из БТИ о стоимости продаваемой и покупаемой квартиры.

О том, что такое выписка из домовой книги и как ее получить, читайте здесь: https://www.habrealty.ru/pokupatelyu/kak-poluchit-rasshirennuyu-arhivnuyu-vyipisku-iz-domovoy-knigi.html

Когда нет необходимости подавать документы на покупаемую квартиру

Если вы отдаете ребенка в детский дом, т. е.

ВниманиеОпека ясенево список документов для сделки купли
К отчёту прилагается справка из Росреестра, с указанием кадастровых характеристик объекта, подлежащего регистрационному учёту.

Если квартира или доля принадлежала несовершеннолетнему, комиссия требует сохранения имущественных гарантий и в случае покупки.

В качестве доказательства используются гражданские договора и свидетельства о праве на приобретённый объект, которые определяют объём доли и жилую площадь, принадлежащую неправоспособному в силу возраста, покупателю.

Кроме объёма общей и жилой площади учитываются иные параметры. Например, квартиру с удобствами недопустимо сменить на частный дом без удобств.

Исключением могут стать случаи, когда площадь дома существенно превышает метраж бывшей квартиры.

То же касается района, в котором приобретается жильё.

Список документов при продаже квартиры 2018 от продавца

Содержание

  • 1 Как получить разрешение органов опеки на продажу жилья
    • 1.1 Требования при продаже квартиры
    • 1.2 Требования для новой квартиры
  • 2 Может ли опекун продать квартиру несовершеннолетнего
  • 3 Если квартира куплена с материнским капиталом
  • 4 Если ребенок прописан
  • 5 Может ли опекун продать квартиру, принадлежащую недееспособному подопечному
  • 6 Можно ли исполнить обязательство о выделении доли после продажи
  • 7 Порядок оформления сделки
    • 7.1 Перечень документов
    • 7.2 Сроки рассмотрения
  • 8 Законодательное регулирование

Дети находятся под особой защитой нашего государства, без согласия которого не допускается совершать сделки с их жильем.

  • Выписка из лицевого счета; Выписка из лицевого счета квартиры показывает покупателю, что нет долгов по коммунальным платежам. Она берется в бухгалтерии паспортного стола и должна быть обязательно с печатью начальника отдела.

Когда можно Существует два варианта, с помощью которых возможно выселение ребенка из квартиры, где он имеет долю и переезд на новое место жительства:

  1. Если покупка квартиры будет осуществлена позже или не планируется вовсе, ребенок должен получить долю в другой недвижимости, которая имеется у родителей или дедушек, бабушек.
  2. Продавцом квартиры, приобретаемой родителями, было дано согласие на оформление доли для ребенка.

Выселение «в никуда» невозможно, если не будет доказан факт того, что в другом доме ребенок получит такую же долю в собственность, как и в предыдущей квартире, пусть даже через определенное время.

Сколько денег снимают при увольнении за неиспользованный отпуск

Сколько денег снимают при увольнении за неиспользованный отпуск

За весь период работы женщина ни разу не использовала свой отпуск и поэтому теперь ей полагается компенсация.

Доход сотрудника за 12 месяцев до перевода был таковым:

  1. Ноябрь 2015 г. – 10000 рублей.
  2. Декабрь 2015 г. — 10000 рублей.
  3. Январь 2016 г. — 10000 рублей.
  4. Февраль 2016 г. — 10000 рублей.
  5. Март 2016 г. — 10000 рублей.
  6. Апрель 2016 г. — 10000 рублей.
  7. Май 2016 г. — 10000 рублей.
  8. Июнь 2016 г. – 6316 рублей, наступление отпуска с 20 июня.
  9. Июль 2016 г. – 0 рублей.
  10. Август 2016 г. – 0 рублей.
  11. Сентябрь 2016 г. – 0 рублей.
  12. Октябрь2016 г. — 0 рублей.

Премий не начислялось.

Сколько денег снимают при увольнении за неиспользованный отпуск калькулятор

Для того чтобы назвать магазин нужно ли его названиеХодатайство на экспертизуДорожные знаки, вместе с которым должен применяться знак 8 23Доверенность в службу судебных приставов от физического лицаБудут ли проиндексипрваны льгты для пенсионеровКакой оклад у врача без категории

ВниманиеСколько денег снимают при увольнении за неиспользованный отпуск
Перечень лиц, которым придется использовать отпускные дни полностью, указан в 126 статье ТК.

Неиспользованный отпуск

Но, когда работник рассчитывается, работодатель обязан оплатить их в момент увольнения. Порядок исчисления Для получения положенной суммы работнику не требуется писать никаких заявлений.

Здесь нужно четко понимать, какие суммы берутся при исчислении среднего заработка, а какие нет. Постановление правительства № 922 и ст. 139 ТК определяют перечень выплат, выключаемых в расчёт.

К таковым относятся, к примеру:

  • зарплата;
  • премия;
  • надбавки;
  • и т. п.

То же постановление устанавливает и выплаты, которые не берутся при исчислении среднего заработка для исчисления отпускных сумм. Согласно этому нормативному акту в расчет не берутся суммы, не имеющие отношения к системе оплаты труда.

Сколько денег снимают при увольнении за неиспользованный отпуск 2018

А вторую можно разбить, но использовать эти дни нужно в течение 18 месяцев.

И вот наши суды привязались к этой международной норме и пошли отказывать в компенсациях — где по делу, а где вообще без какого-то повода. Те работники, которые приходили за выплатами спустя полтора года плюс тот срок, который установлен для обращения в суд, ничего не получали.

Например, работник уволился в 2016 году. А в 2013 и в 2014 году он был в отпуске только по две недели.
При увольнении он ждал компенсацию за те дни, которые не успел отгулять, но ему отказывали: прошло 18 месяцев, извините — раз вы не использовали остатки отпуска, то они сгорели.

Были суды, которые понимали конвенцию по-другому: что эти 18 месяцев только для использования остатка отпуска, но не для компенсации при увольнении.

Как получить компенсацию за неотгуленный отпуск?

Так, дата увольнения в этом случае совпадает с последним отпускным днем. При этом фактические отношения с работодателем прекращаются с момента ухода в такой отпуск (определение Конституционного суда России от 25.01.2007 № 131-О-О).

Таким образом, оплата компенсации за неотгулянные отпуска вместе с другими видами заработка производится перед уходом в отпуск. Это следует из ст.

Компенсация за неиспользованный отпуск: особенности расчета

Скачать бесплатно: Заявление на отпуск бланк Скачать Скачать бесплатно Заявления на увольнение Рассчитаем среднедневной заработок Чтобы рассчитать среднедневной заработок для отпускных, нам следует взять период за 12 месяцев, перед месяцем увольнения.

Восемнадцать месяцев установили как ограничение для использования остатка, чтобы работники не откладывали свой отпуск на годы, а отдыхали от работы.

Сколько бы времени ни прошло после того года, за который у вас остались неиспользованные дни отпуска, при увольнении за них можно получить компенсацию. Ее можно требовать за какое угодно время, без ограничений. А если работодатель не платит, то через суд с него можно взыскать еще больше — в том числе и моральный ущерб.

Главное, обратиться в суд в течение года после увольнения.

Это срок для защиты трудовых прав — его можно пропускать только по уважительной причине.

Это значит, что при увольнении можно собрать неиспользованные дни отпуска за все время работы и потребовать за них деньги. Раньше вам могли сказать: не положено, время ушло.

Трудового кодекса РФ).

Компенсация, не связанная с увольнением

Четких сроков для выплаты денег трудовое законодательство не устанавливает. Это связано с тем, что работодатель не обязан выплачивать компенсацию за неиспользованные отпуска. Поэтому сроки согласовываются индивидуально между работником и руководством организации.
Обычно компенсацию выдают вместе с очередной заработной платой.

Если работник не ходил в отпуск несколько лет

Согласно статье 122 Трудового кодекса РФ, организация обязана предоставлять работникам отпуска ежегодно. То есть в принципе ситуация, когда работник не отдыхал более года, является нарушением трудового законодательства. И если трудовые инспекторы при проверке это обнаружат, то скорее всего выпишут компании предписание устранить данное нарушение.

ИнфоСколько денег снимают при увольнении за неиспользованный отпуск
Теоретически можно, но на практике это работает не всегда. Отпуск — это не способ заработать на компенсациях, а реализация права на отдых. Отдыхать нужно, чтобы восстановить физические и умственные силы и потом лучше работать.

Нельзя использовать статью 127 ТК РФ для накопления денег, которые вам потом выплатят при увольнении. Даже если этот вариант всех устраивает.

Если дело дойдет до суда и выяснится, что работник годами не ходил в отпуск, а теперь требует десять зарплат, тогда суд должен будет изучить:

  1. Почему вместо отпуска работник выбрал деньги.
  2. Нарушал ли работодатель его права.
  3. Какое положение этот работник имел в компании.
  4. Влиял ли он на кадровые решения: вдруг отпуска не использованы только на бумаге.

А когда суд все это изучит, он еще посмотрит, законной ли будет такая компенсация.

Таким образом ваш совет делить отпуск на 2 составляющие и предоставлять исключительно только часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которую работник уже отработал, а оставшуюся часть ежегодного оплачиваемого отпуска заменять на отпуск без сохранения заработной платы — есть прямое нарушение ТК РФ.

  1. Дмитрий, в статье нет совета заменять оплачиваемый отпуск отпуском без сохранения заработной платы и лишать персонал законного права на отдых. В статье говорится о том, что если работодатель хочет обезопасить себя от необходимости удержания излишне выплаченных отпускных, то не рекомендуется предоставлять ежегодный отпуск авансом.

Узнать налоговую задолженность по инн физического лица без регистрации

Как проверить налоги по ИНН или УИН?

Для того чтобы проверить налоговые начисления и задолженности Вам понадобится номер одного из следующих документов:

  1. ИНН — Идентификационный номер налогоплательщика
  2. СНИЛС — Страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (зелёная пластиковая карточка)
  3. УИН или индекс документа — номер уведомления ФНС о начисленных налогах

Проверка налогов осуществляется по номеру документа, введенных в соответствующие поля формы поиска. Вы можете проверить налоги, указав одновременно оба документа.

Номер СНИЛС вводится без дефисов и пробелов, только цифры.

По ИНН или СНИЛС можно узнать только задолженность по налогам, т.е., начисления, которые не были уплачены в установленный законодательством срок.

Узнать налоговую задолженность по инн физического лица без регистрации

Правила для решения уравнений вордСудебная практика по получению военного билета после 27 летПример заполнения 2 ндфл 2019 для работникаВызов авто для инвалидов чебоксарыСкидки на билеты ржд для инвалидов 3 группыКаким цветом рисуют границы при перераспределении

ВниманиеУзнать налоговую задолженность по инн физического лица без регистрации
Оплата налогов онлайн производится банковской картой через сайт банка, что гарантирует дополнительное удобство и безопасность:

  • перевод денежных средств по шифрованному каналу;
  • конфиденциальность платежной информации;
  • полная защита персональных данных.

После завершения оплаты сервис на адрес электронной почты направляет квитанцию, содержащую все реквизиты платежа и являющуюся для Федеральной налоговой службы РФ официальным документом, подтверждающим оплату. Данную квитанцию можно сохранить на компьютере и, при необходимости, распечатать.

Гарантируется полное списание платежа, максимальное удобство и оперативность работы онлайн-сервиса.

Преимущества портала OPLATANALOGOV.ONLINE ( ОПЛАТА НАЛОГОВ ОНЛАЙН ) 2018

Современный ритм жизни накладывает свой отпечаток.

Узнать налоговую задолженность по инн физического лица без регистрации бесплатно

Взыскание задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляется по двум условиям: — наличие у должника неисполненной обязанности в размере, превышающем 3000 рублей; — истечение трехлетнего срока исполнения требования об уплате, в случае если общая сумма неуплаченных налогоплательщиком налогов, сборов, пеней, штрафов не превышает 3000 рублей В данных случаях заявление о взыскании за счет имущества налогоплательщика — физического лица подаётся налоговым органом в суд при наступлении одного из вышеуказанных условий.

Как узнать УИН налогового начисления?

Каждый год ФНС рассылает по почте налоговое уведомление, вместе с квитанцией на оплату. УИН обозначается как индекс документа, состоит из 20-ти цифра и располагается вверху квитанции.

В такой ситуации проверка налогов по фамилии выдавала бы бессмысленный результат.

Можно ли на сайте nalog.ru узнать налоги по фамилии?

Как уже отмечалось выше, ни на каком сайте, в том числе www.nalog.ru (инструкция по работе с сайтом здесь) нельзя узнать налоговые начисления и задолженности по фамилиии.

Как проверить налоги по паспортным данным?

Непосредственно по данным паспорта узнать налоги невозможно. Однако существует обходной вариант – по паспортным данным, на сайте nalog.ru, можно узнать ИНН и затем проверить налоги по ИНН.

Как узнать свой ИНН?

Узнать ИНН физического лица, по паспортным данными, можно на сайте ФНС налог.ру — https://service.nalog.ru/inn.do

Можно ли узнать земельный налог по кадастровому номеру?

К сожалению, узнать начисление земельного налога по кадастровому номеру нельзя.

Как узнать налоговую задолженность физического лица по инн без регистрации

Чтобы узнать задолженность по налогам, нужно ввести в строку поиска следующие данные:

  • ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
  • Индекс документа (УИН — уникальный идентификатор начисления).

Сбор информации производится по базе ФНС РФ и ГИС ГМП через официальный сайт OPLATANALOGOV.ONLINE ( ОПЛАТА НАЛОГОВ ОНЛАЙН ). Это возможность сэкономить время и оперативно получить доступ к актуальной информации.
Оплата налогов онлайн возможна по всем категориям платежей.

Чтобы оплатить налоги, необходимо сделать запрос. Через несколько секунд на экране отобразится результат.

Узнать долг по инн физического лица без регистрации

УИН.

После внесения данных в поля формы поиска нажмите кнопку «ИСКАТЬ НАЛОГИ». Проверка налогов может продолжаться длительное время, пожалуйста, дождитесь результата.

Если в результате проверки найдутся налоги, будет предоставлена подробная информация: дата, УИН, вид налога, сумма к оплате и прочее.
В противном случае появится сообщение о том, что ничего не найдено.

Справочная информация по налогам физических лиц

Ниже вы найдете ответы на основные вопросы по налогам физических лиц. Если Вы не нашли ответ на свой вопрос – присылайте его через форму обратной связи.

Какие налоги должны уплачивать физические лица?

Физические лица уплачивают следующие виды налогов: налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный.

Можно ли проверить налоги по фамилии?

Проверить налоги по фамилии физического лица нельзя.

Узнать налоговую задолженность по фамилии физического лица без регистрации

Основной критерий – вид дохода;

  • на транспорт. Он оплачивается по месту регистрации транспортного средства.


    Уплата налогов этой категории осуществляется уже не позднее 1 декабря года, который следует за истекшим налоговым периодом;

  • на имущество. Оплата налогов производится до 1 декабря;
  • на землю, которая находится в частной собственности.
    Средства вносятся на счет муниципальных органов не позднее 1 декабря.

Как узнать задолженность по налогам онлайн?

Оперативно проверить долги по налогам и уплатить налоги можно посредством сервиса OPLATANALOGOV.ONLINE ( ОПЛАТА НАЛОГОВ ОНЛАЙН ), который поможет сэкономить Ваше время. Не нужно стоять в очереди в банке, платить большие проценты комиссии в терминалах.

Узнать долг по налогам по инн физического лица без регистрации онлайн

К примеру, налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог за 2017 год должен быть уплачен не позднее 1-го декабря 2018 года, с учетом того, что 1-е декабря в 2018 году приходится на выходной день — крайний срок уплаты налогов без пени — 3-е декабря 2018 года.

Что будет если не оплачивать налоги?

В случае, когда налогоплательщик не уплачивает налоги, ФНС формирует требование об уплате налога, пени, штрафа. В случае неисполнения налогоплательщиком требования об уплате в срок, установленный в этом требовании, налоговый орган начинает процедуру взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Оперативно узнать задолженность по налогам и оплатить налоги физических лиц посредством онлайн-сервиса.

Налог – представляет собой фиксированную сумму, которая должна систематически в установленные сроки вноситься физическими лицами в доход государства. Налоги физических лиц – это обязательные платежи, которые установлены для граждан, признаваемых налогоплательщиками в соответствии с законодательством РФ.

ИнфоУзнать налоговую задолженность по инн физического лица без регистрации
Налогами облагается имущество, находящееся в собственности гражданина, ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, любые виды доходов, оперативное управление денежными средствами.

Физические лица должны в обязательном порядке уплачивать следующие виды налогов:

  • на доходы. Уплата налогов данной категории должна производиться до 15 июля.

    Ставка и размер итоговой суммы в каждом случае определяется индивидуально.
Adblock
detector